為強化自我約束機制,進(jìn)一步規范公司經(jīng)營(yíng)行為和管理秩序,9月6日,市交投公司組織召開(kāi)了2022年度內部審計集中進(jìn)點(diǎn)會(huì ),公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)王飛出席會(huì )議并作出工作部署,公司黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記季冬梅主持會(huì )議。
會(huì )上,公司副總經(jīng)理劉香民宣讀了2022年度內部審計通知及審計公示,明確了審計重點(diǎn)內容、實(shí)施步驟、時(shí)間安排和審計紀律要求,協(xié)審單位、兩家子公司代表分別作了表態(tài)發(fā)言。
王飛在總結講話(huà)中強調,開(kāi)展此次2022年度內部審計是對公司全面系統的體檢,也是貫徹落實(shí)第二十屆中央審計委員會(huì )第一次會(huì )議精神的重要體現。他要求,一是各部室、各子公司要正確認識內部審計工作。內部審計不僅為了查病,更為了“治已病、防未病”,從而防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,提升科學(xué)管理水平;二是各部室、各子公司要充分準備、大力支持。嚴格按審計組要求及時(shí)提供準確、完整的各項資料。內部審計聯(lián)絡(luò )員要履職盡責,全程跟進(jìn),加強溝通;三是協(xié)審單位人員要勤勉盡責,嚴格遵守職業(yè)規范。按照內部審計工作相關(guān)規定及審計方案,堅持風(fēng)險導向,抓重點(diǎn),提效率,保質(zhì)量;四是要做好審計工作“后半篇文章”。對審計中發(fā)現的問(wèn)題,各部室、各子公司要做到立行立改、舉一反三,深化審計成果的運用,真正做到以審建制、以審促管、以審化險、以審增效,促進(jìn)公司高效良性運轉。
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