為強化自我約束,有效發(fā)揮審計監督的重要作用,6月22日上午,市交投公司組織召開(kāi)了2021年度內部審計集中進(jìn)點(diǎn)會(huì ),交投公司領(lǐng)導班子、各部室及各子公司相關(guān)負責同志參加了本次會(huì )議。
會(huì )上,審計組首先宣讀了審計通知,結合年度內部審計實(shí)施方案介紹了本次審計的重點(diǎn)內容、審計步驟和審計要求。廉政監督員強調了審計工作紀律。隨后,子公司新路集團、交投實(shí)業(yè)代表分別作了表態(tài)發(fā)言,表示將高度重視此次審計工作,全力配合審計工作。協(xié)審機構表示將科學(xué)調配審計資源,勤勉盡責,依法依規依紀開(kāi)展審計。
會(huì )議強調,公司上下要統一思想,充分認識內部審計防范風(fēng)險、解決問(wèn)題的重要作用;被審計部室、子公司要充分準備、全力配合,對審計組要求提供的資料,做到不瞞報、不漏報、不錯報;協(xié)審機構既要堅持審計風(fēng)險導向的指導方針,又要結合各公司重點(diǎn)項目、新增業(yè)務(wù)板塊的運營(yíng)情況提供必要關(guān)注和管理意見(jiàn);各責任單位,要直面問(wèn)題,對發(fā)現問(wèn)題要落實(shí)好審計整改主體責任,建立長(cháng)效機制,有效發(fā)揮內部審計監督作用。
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