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市交投公司召開(kāi)2021年度內部綜合審計動(dòng)員會(huì )

發(fā)布時(shí)間:2022-03-29 11:26 信息來(lái)源: 法務(wù)審計部 瀏覽:1488 次
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3月28日下午,市交投公司召開(kāi)了2021年內部綜合審計動(dòng)員會(huì ),傳達《市交投公司2021年度內部綜合審計方案》,全面部署2021年內部綜合審計工作,會(huì )議由公司監事會(huì )主席江玉友主持,領(lǐng)導班子及相關(guān)負責人參加會(huì )議。

2021年內審動(dòng)員會(huì )現場(chǎng)照片.png

會(huì )議要求,各責任單位一是要正確認識內審工作,一年一度的內審工作是對公司的一次全面“體檢”,有助于將重大風(fēng)險扼殺在萌芽狀態(tài),規范提升管理水平。二是提前做好各項準備。各單位指派專(zhuān)人負責,提前介入,熟悉內部審計工作程序,提前整理好2021年財務(wù)、項目、合同、招投標等資料及臺賬,毫無(wú)保留地將自己的工作內容展示給內審單位。三是及時(shí)與內審有關(guān)責任部門(mén)或內審人員溝通,積極提出對內審工作的意見(jiàn)建議,全面系統地發(fā)現存在的問(wèn)題,提升審計質(zhì)量與效果。


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