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多措并舉 切實(shí)做好內部審計發(fā)現問(wèn)題整改監督工作

發(fā)布時(shí)間:2021-11-16 14:42 信息來(lái)源: 綜合辦公室 瀏覽:1193 次
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為做好企業(yè)內部審計發(fā)現問(wèn)題整改工作,確保實(shí)現審計既定目標、發(fā)揮審計監督作用、維護內部審計權威、促進(jìn)企業(yè)規范運轉,紀檢監察室認真履行監督職責,切實(shí)做好公司2020年度內部審計發(fā)現問(wèn)題整改的監督工作。

一是前移整改督查關(guān)口,對苗頭性、傾向性問(wèn)題,以及涉及事項簡(jiǎn)單、法律法規要求明確、整改難度較小的問(wèn)題,在審計過(guò)程中督促被審計單位即審即改。二是加強與被審計單位溝通協(xié)調,及時(shí)了解整改進(jìn)度、整改過(guò)程中存在的問(wèn)題等,合力高質(zhì)量完成對賬銷(xiāo)號工作。三是加強整改“回頭看”,對審計整改情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監管,向未整改到位的單位發(fā)放督辦函,確保審計發(fā)現問(wèn)題整改到位。

同時(shí),紀檢監察室積極督促各被審計單位切實(shí)履行主體責任,對內部審計中發(fā)現的共性問(wèn)題,要本著(zhù)“有則改之、無(wú)則加勉”的原則,認真對照查擺、全面自查自糾, 充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用,有效推動(dòng)審計結果運用“全覆蓋”。


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