10月19日,市交投公司及4家子公司2020年度內部審計報告已正式出具,根據內審實(shí)施方案要求,公司全面開(kāi)展內部審計整改工作。
本次整改工作主要要求各責任單位對照審計報告中典型性、普遍性、傾向性的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行分析,進(jìn)而采取針對性、合理性、有效性的方案措施,并組織相關(guān)監督部門(mén)對整改落實(shí)情況結果進(jìn)行驗收檢查,實(shí)現閉環(huán)管理,確保內部審計問(wèn)題整改落地見(jiàn)效。
審計發(fā)現問(wèn)題只是審計“前半篇”文章,而做好審計問(wèn)題整改,是把審計“后半篇文章”做實(shí)做到位。只有將發(fā)現的問(wèn)題整改糾正到位,審計的意義作用才能最終得到體現,才能提升審計效果,促進(jìn)審計成果轉化。
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