8月26日,市交投公司內部審計小組在各部室、各子公司的大力支持和密切配合下圓滿(mǎn)完成內部審計現場(chǎng)實(shí)施階段工作。
實(shí)施過(guò)程中,內部審計小組本著(zhù)高度負責的工作態(tài)度,通過(guò)查閱文件、記錄、訪(fǎng)問(wèn)、交談等方式對公司上年度內部審計整改落實(shí)情況、內控制度執行、財務(wù)管理、目標完成及風(fēng)險控制、工程管理、人力資源管理等情況進(jìn)行審核,查找公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節。
內部審計小組后續將進(jìn)一步完善分析、交叉互審、最終形成內部審計報告,并對檢查出的問(wèn)題提出有針對性的、可操作性的整改建議,以提高公司管理水平和經(jīng)濟效益。
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