為認真貫徹落實(shí)市交投公司2020年度內部審計有關(guān)文件精神,進(jìn)一步做好公司審計工作,7月19日上午,金陽(yáng)公司召開(kāi)2020年度內審綜合審計動(dòng)員會(huì ),金陽(yáng)公司全體干部員工參加了本次會(huì )議。
會(huì )議宣讀了《關(guān)于開(kāi)展市交投公司各部室、各子公司2020年度內部審計的通知》,并對綜合審計方案、被審計單位提供資料清單等進(jìn)行了詳細研究,明確了個(gè)人具體負責事項。
會(huì )議強調,各部門(mén)要加強溝通交流,相互協(xié)助配合,按照審計要求及時(shí)提供真實(shí)完整的審計資料,全力配合事務(wù)所做好審計工作;要正確認識和理解內部綜合審計工作,通過(guò)審計進(jìn)一步規范管理,不斷提高公司管理能力和水平,激發(fā)公司活力,奮力開(kāi)創(chuàng )工作新局面。
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