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市交投公司召開(kāi)公司各部室、子公司2019年度內部審計集中進(jìn)點(diǎn)會(huì )

發(fā)布時(shí)間:2020-08-11 15:57 信息來(lái)源: 法務(wù)審計部 瀏覽:1397 次
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8月10日下午,市交投公司召開(kāi)2019年度內部審計集中進(jìn)點(diǎn)會(huì )。市交投公司財務(wù)總監李大鵬,公司各部室、子公司、協(xié)審機構等單位相關(guān)人員參加會(huì )議。

會(huì )議宣讀了《關(guān)于開(kāi)展交投公司各部室、子公司2019年度內部審計的通知》、《審計公示》、《2019年度綜合審計方案》等相關(guān)文件。協(xié)審單位、公司各部室及子公司分別就本次審計工作作表態(tài)發(fā)言。

會(huì )議強調內審工作是公司系統的全面體檢,旨在發(fā)現問(wèn)題、暴露問(wèn)題、最終解決問(wèn)題;會(huì )議要求各單位要進(jìn)一步統一思想認識,強化審計管理,加強審計質(zhì)量控制,優(yōu)化審計方法,加強溝通配合,嚴格執行審計紀律,加強廉政意識。


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